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泰興企業(yè)上月業(yè)務(wù),本月開具發(fā)票,應(yīng)該計入上月費用嗎?

來源:泰興公司注冊 發(fā)布日期:2021-04-08

泰興企業(yè)上月發(fā)生的業(yè)務(wù),已完成,但是上月未開票,實際開票日期為本月2日,那在做賬時應(yīng)該把這筆費用計入上月費用?還是本月費用?假如
提問:
還想問你一下,我貿(mào)易公司外購貨物自營出口,稅局允許我司申報出口退稅的時間期限是多少天,60還是90天?還有去稅局申報的時候需要提供什么資料!然后還有提供的進(jìn)貨的增值稅發(fā)票認(rèn)證時間為多少天?單證備案的暫時先不考慮在我的提問范圍內(nèi)!
回答:
外貿(mào)企業(yè)應(yīng)在貨物報關(guān)出口之日起90日內(nèi),向主管國稅部門申報辦理出口退稅手續(xù)。企業(yè)申請出口退稅需要的紙質(zhì)資料為貨物的報關(guān)單、核銷單、出口發(fā)票、企業(yè)出口退稅清單等。根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅一般納稅人取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票進(jìn)項稅額抵扣問題的通知》(國稅發(fā)[2003]17號)規(guī)定:“增值稅一般納稅人申請抵扣的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票,必須自該專用發(fā)票開具之日起90日內(nèi)到稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,否則不予抵扣進(jìn)項稅額。如有其他疑問,歡迎繼續(xù)在政務(wù)平臺上提問,
貿(mào)易公司自營出口問題!1

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